

Auditrice interne senior , Gouvernance & Risques, Norme IIA , UEMOA. J'accompagne les organisations publiques à structurer leur fonction d'audit et démontrer l'impact de la gouvernance. 10 ans en conformité réglementaire (Paierie, dépense publique), 2+ ans en audit interne stratégique (Conseil Régional). Spécialité : cartographie des risques, recommandations à haut impact, leadership d'équipe. Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit (mention Très Bien). Ouverte aux opportunités en cabinet conseil ou organisations internationales ( Banque mondiale , AFD, UEMOA). Parlons gouvernance !
● Direction du service opérationnel de dépense et gestion de l'équipe
● Contrôle de conformité réglementaire des dépenses engagées par les services ordonnateurs (respecter les directives UEMOA, code des marchés publics, réglementations financières territoriales)
● Ordonnancement et liquidation des dépenses de fonctionnement et d'investissement
● Vérification de la régularité formelle et substantielle des dépenses avant paiement
● Gestion de la trésorerie et du budget d'exercice en ligne avec les plafonds autorisés
● Suivi des justificatifs et dossiers de paiement (factures, bons de commande, marchés, conventions)
● Interlocution avec les services ordonnateurs de la région pour clarification des dépenses et résolution des anomalies
● Reporting régulier à la gouvernance régionale et aux autorités de contrôle externes (Cour des Comptes, inspections UEMOA)
Audit interne opérationnel
Contrôle du respect des procédures internes
Rapport d'audit interne
Audit interne processus
Audit interne et conformité
Conduite des audits internes
Audit financier et comptable
22/08 /2025 :Certificat en audit interne Méthodes et outils par le Centre d'Education à Distance -Côte d'Ivoire (CED-CI) et Groupado PRO
Pilotage de mission d'audit interne portant sur le patrimoine, les investissements, les marchés publics et les programmes financés, avec formulation et suivi de recommandations correctives.
Contrôle de (09) neuf chantiers payés, ayant permis d'identifier 7réalisations présentant des non-conformités ou insuffisances et de proposition des mesures de régularisations.
Elaboration du référentiel des risques du Conseil Régional du Bélier, structuré autour de sept (7) macro-processus et 31 risques majeurs.
Conception et formalisation du dispositif d'audit interne;
Appui aux mission de contrôle externe (ARCOP, IGE ) à travers la centralisation et l'analyse et la transmission des pièces ainsi que la documentation des irrégularités de gestion.