Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
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Langues
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Projets réalisés
Chronologie
Generic
 Désirée Bienvenue    N'DRI épouse KOUASSI

Désirée Bienvenue N'DRI épouse KOUASSI

Auditrice Interne Senior
Toumodi

Profil professionnel

Auditrice interne senior , Gouvernance & Risques, Norme IIA , UEMOA. J'accompagne les organisations publiques à structurer leur fonction d'audit et démontrer l'impact de la gouvernance. 10 ans en conformité réglementaire (Paierie, dépense publique), 2+ ans en audit interne stratégique (Conseil Régional). Spécialité : cartographie des risques, recommandations à haut impact, leadership d'équipe. Master 2 Comptabilité-Contrôle-Audit (mention Très Bien). Ouverte aux opportunités en cabinet conseil ou organisations internationales ( Banque mondiale , AFD, UEMOA). Parlons gouvernance !

Vue d'ensemble

2
2
Languages
1
1
Certification
3
3
years of post-secondary education
10
10
years of professional experience

Expérience

Chef de service Audit Interne

Conseil Régional du Bélier
Toumodi
2024.01 - Actuel
  • Organisation, conduite et coordination de missions d’audit interne couvrant notamment les finances, les marchés publics, le patrimoine, les investissements, les projets et la conformité des procédures.
  • Audit des marchés et investissements réalisés sur la période 2020–2024, avec analyse des dossiers administratifs, financiers et techniques et contrôle de la régularité des pièces justificatives.
  • Contrôle physique de 9 chantiers payés, ayant permis d’identifier 2 réalisations conformes et 7 présentant des non-conformités ou insuffisances, suivies de recommandations de régularisation et d’amélioration du suivi technique.
  • Réalisation de l’audit du programme PEJEDEC 3 de la Région du Bélier sur les exercices 2023–2024, avec analyse des opérations financières, du dispositif de contrôle interne, du reporting, de l’archivage et de la gestion des fonds de garantie.
  • Élaboration du référentiel des risques du Conseil Régional, structuré autour de 7 macro-processus et 31 risques majeurs, couvrant la gouvernance, les finances, les marchés publics, les ressources humaines, le patrimoine, les projets et le contrôle interne.
  • Évaluation des dispositifs de contrôle interne et des procédures, identification des dysfonctionnements, analyse de leurs causes et impacts et formulation de recommandations destinées à renforcer la maîtrise des risques.
  • Élaboration de programmes de travail fondés sur les risques, comprenant les objectifs de contrôle, procédures d’audit, travaux à réaliser, pièces justificatives à examiner et responsables concernés.
  • Réalisation d’entretiens, de contrôles documentaires et de travaux de terrain auprès des services administratifs, financiers et techniques afin d’identifier et de documenter les anomalies et irrégularités de gestion.
  • Analyse des opérations budgétaires, financières et comptables, rapprochement des pièces justificatives et identification d’anomalies portant notamment sur les paiements, les marchés, les investissements et l’exécution des dépenses.
  • Rédaction de rapports d’audit, notes de synthèse, comptes rendus, papiers de travail et matrices de recommandations, présentant les constats, risques, causes, impacts, responsables concernés et actions correctives proposées.
  • Mise en place d’un dispositif de suivi des recommandations, avec matrices précisant les responsables, échéances et niveaux de mise en œuvre des actions correctives.
  • Participation à la formalisation du dispositif institutionnel d’audit interne, avec élaboration de plusieurs référentiels professionnels : Charte d’audit interne, Code de déontologie, Manuel de procédures d’audit interne et projet de Charte du Comité d’audit.
  • Appui aux missions des corps de contrôle externes, notamment par la coordination de la collecte et de l’analyse de 27 catégories de pièces et documents demandés dans le cadre d’une mission d’inspection, ainsi que par la centralisation des éléments justificatifs transmis.
  • Analyse quantitative et qualitative des données d’audit afin d’identifier les tendances, anomalies récurrentes, zones de risque et faiblesses de contrôle interne nécessitant des actions correctives.
  • Contribution à la préparation d’une planification annuelle de l’audit fondée sur les risques, en tenant compte des processus sensibles, des constats antérieurs et des enjeux financiers et opérationnels du Conseil Régional.

Responsable du service Dépenses de la Paierie de R

Conseil Régional du Bélier
Toumodi
2013.06 - 2023.09
  • Réalisation des tâches confiées en suivant les procédures et les instructions données.
  • Communication des anomalies ou des difficultés rencontrées à la hiérarchie afin de permettre une résolution rapide.
  • Développement de compétences interpersonnelles en établissant des relations positives avec les autres.

● Direction du service opérationnel de dépense et gestion de l'équipe

● Contrôle de conformité réglementaire des dépenses engagées par les services ordonnateurs (respecter les directives UEMOA, code des marchés publics, réglementations financières territoriales)

● Ordonnancement et liquidation des dépenses de fonctionnement et d'investissement

● Vérification de la régularité formelle et substantielle des dépenses avant paiement

● Gestion de la trésorerie et du budget d'exercice en ligne avec les plafonds autorisés

● Suivi des justificatifs et dossiers de paiement (factures, bons de commande, marchés, conventions)

● Interlocution avec les services ordonnateurs de la région pour clarification des dépenses et résolution des anomalies

● Reporting régulier à la gouvernance régionale et aux autorités de contrôle externes (Cour des Comptes, inspections UEMOA)

Formation

MASTER 2 - Sciences de l'Economie et de Gestion

Institut universitaire d'Abidjan
Abidjan
2023.09 - 2026.07

Compétences

  • Audit interne opérationnel

  • Contrôle du respect des procédures internes

  • Rapport d'audit interne

  • Audit interne processus

  • Audit interne et conformité

  • Conduite des audits internes

  • Audit financier et comptable

Informations complémentaires

  • Activités associatives
  • Membre de l'Association des Auditeurs Internes des Régions de la Côte d'Ivoire (2AIR)

Langues

Anglais
Débutant
Espagnol
Débutant

Certificats

22/08 /2025 :Certificat en audit interne Méthodes et outils par le Centre d'Education à Distance -Côte d'Ivoire (CED-CI) et Groupado PRO

Projets réalisés

    Pilotage de mission d'audit interne portant sur le patrimoine, les investissements, les marchés publics et les programmes financés, avec formulation et suivi de recommandations correctives.

    Contrôle de (09) neuf chantiers payés, ayant permis d'identifier 7réalisations présentant des non-conformités ou insuffisances et de proposition des mesures de régularisations.

    Elaboration du référentiel des risques du Conseil Régional du Bélier, structuré autour de sept (7) macro-processus et 31 risques majeurs.

    Conception et formalisation du dispositif d'audit interne;

    Appui aux mission de contrôle externe (ARCOP, IGE ) à travers la centralisation et l'analyse et la transmission des pièces ainsi que la documentation des irrégularités de gestion.

Chronologie

Chef de service Audit Interne

Conseil Régional du Bélier
2024.01 - Actuel

MASTER 2 - Sciences de l'Economie et de Gestion

Institut universitaire d'Abidjan
2023.09 - 2026.07

Responsable du service Dépenses de la Paierie de R

Conseil Régional du Bélier
2013.06 - 2023.09
Désirée Bienvenue N'DRI épouse KOUASSI Auditrice Interne Senior